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                2019-08-29 15:18 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                延吉市糧食局2018年『度部門決算

                延吉市糧食局2018年度部門決←算

                 

                 2018年度

                 

                延吉市糧食局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構︼設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入支⊙出決算總表

                二、收∩入決算表

                三、支出決算◆表㊣

                四、財政撥Ψ 款收入支出決算總█表

                五、一般公共預算財政ω撥款◣支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支@ 出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決◢算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支∏出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情況說▓明

                一、收入支出決算總體情況說№明

                二、收入決╱算情況說明

                三、支出決算情況說︻明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明╱

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算∮情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理√情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋


                第一部分  部門概況


                    一、部門職責

                (一)、認真貫徹落實《糧食流通管理條例》和《糧食流通監督檢◆查暫行辦法》,負責提出全市糧食宏觀調控決策的建議,編制全市糧油購、銷、調、存收支●的指導性計劃;根據《糧食流通管理條例》及有關政策法規,負責組織實施對糧食收購、銷售、儲存、運輸、加工等經營活↘動的業務管理,維護★糧食流通秩序,規範╳和指導糧食流通;

                 (二)、負責對全市糧食經營∏企業收購資格的審查;負責『審核辦理《糧食收購許可證》業務;

                 (三)負責軍需民用和全市救災糧等政策性糧油安排;

                (四)會同相關部門制定全市糧油應急預案,實施▲糧食應急機制;

                (五)負責審核、匯總、編報全社會糧油統計報表、統計分析和質量監督、檢查情況;

                 (六)會同相關部門對糧食市場的供♀求形勢進行預警分析,實施糧食供需抽查制度,編報糧食生產、消費、價格等信息;

                (七)、承擔轄區內糧油委托檢驗任務

                (八)、負責監督檢查糧食收購者是▓否具備糧食↓收購資格,在其從事的糧食收購活動中是否執行了國家有關法律、法規、規章及糧食收購政策;

                 (九)、負責監督檢查從事糧食收購、加工、銷售的經營者是否執行了省級人民政府制定的最低和最高庫存量、陳化糧處理實施辦法;

                (十)、負責監督檢查糧食經營者使←用的糧食倉儲↘設施、設備是否符合有關標準和技術規範;

                (十一)、負責糧食安全和安全生產、安全保衛工作,執行法律、法規、規章和政策規定ξ 需要進行監督檢查的其它●內容,開展放心糧油工程,評選放㊣心糧店和放心糧油加工廠;

                 (十二)、指導和監督全市糧╲食企業貫徹實施國家統一會計制度,進行會計核算;負責組織實施有關糧食財務管理、稅收、金融政策的貫徹執行;分析糧食賬務執行情況,提出加強◇管理建議;協同有〒關部門監督管理糧食風險基金的使用,負責←糧食相關補貼的審核工作;負責糧食經營企業的市場準入資質資金的審核;負責糧食財務掛帳處理的有關工作。



                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,延吉市糧食局內設6個機構,分別為辦公室、調控科、財會科、執法大隊、監測站、軍供站。

                 

                納入卐延吉市糧食局2018年度部門決算編制範圍的單位包括:本級

                 


                第二部分 2018年度部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                 

                 

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                 

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                 

                 

                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

                 

                 

                九、部門預算項目支出績效自評表

                 

                 

                 

                 











                第三部分 2018年度部門決算情況說明〒

                 

                    一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收、支總計 408.26萬元。與2017年相比,收、支總計各降低▃204.84萬元,降低33.41  %。主要原因:20185月,退休人員工資由社保統發。

                    二、收入決算情況說明

                    本年收入合計 265.7 萬元,其中:財政撥款收入 263.98 萬元,占99.35 %;其他收入1.72  萬元,占0.65  %

                    三、支出決算情況說明

                    本年支〓出合計 348.37 萬元,其中:基本支出 202.41 萬元,占58.12 %;項目支出 145.96萬元,占41.88 %;基本支出中,人員經費 178.35萬元,占88.12 %;公用經費24.05 萬元,占 11.88%

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年度財政撥款收、支總計各 404.34 萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各降低174.77萬元,降低30.18 %。主要原因:20185月退休人〓員工資由社保統發、農戶科學儲糧倉建設減少。

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款支出▲ 344.44 萬元,占本年支出合計的 85.18 %。與2017年相比,財政撥款支出減少94.31 萬元,降低21.5  %。主要原因:20185月※退休人員工資由社保統發↘、農戶科學儲糧倉建設數量減少∞。

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                    2018年度財政撥款支出344.44  萬元,主要用於以下方面:(按支出功能分類科目的類級科目逐一說明)社會保障就業(類)支出 32.22 萬元,占9.35 %;醫療衛生與計劃生↙育(類)支出11.81  萬元,占 3.42%;農林水(類)支出44.04  萬元,占12.80 %;住房保障(類)支出  12.74萬元,占3.69 %;糧油物資儲備(類)支出 243.64 萬元,占70.74 %

                    (三)財政撥款支出決●算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算為【 315.87 萬元,支出決算『為 344.44 萬元,完成年初預算的 109.04%。其中:

                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。2080503行政單位離退休人員工資年初預算為 93.71 萬元,支出決算為32.22萬元,完成年初預算的34.38  %決算數小於◇預算數的主要原因是20185月退休人員工資由社保統發。

                2.21011行政事業單位醫療年初預算為 11.46 萬元,支出決算為 11.81 萬元,完成年初預算的103.05  %決算數大於◤預算數的主要︽原因是每年7月份調整醫療保險費。

                3.221住房保障支出年初預算為12.43萬元,支出決算為 21.74 萬元,決算數大於預算數的主要原因是年初住房公積金〗按工資收入調整。

                4.213農林水支出、2220403儲備糧(油)庫建設年初未申請財政撥款預算,支出決算為 88.08 萬元,決算數大於預算數的主要原因是上年度項∩目資金結轉余額。

                5.22201糧油事務年初預算◇為187.08萬元,支出決算為  199.6萬元,決算數大於預算數的主要原因是項目資金超出預算9.74萬元、項目資金由上年結轉,差旅費和辦公費增◣加2.78萬元。

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出198.48 萬元,其中:人員經費 178.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、生活補助、住房公積金。

                    公用經費 20.13 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理

                費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交》通費用、其他商品和服務支出。

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0.2 萬元,支出決算為  0萬元,完成預∴算的0.00  %。主要原因→嚴格控制。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財▅政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,占0.00  %;公務用車購置及運行費支出決算為 0萬元,占0.00  %;公務接待費支出決算為萬元,占0.00  %。具體情況如下:

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                   2018年度政府性基金『預算財政撥款年初結轉※和結余   萬元;本年收入0 萬元;本年支出0 萬元,年末∞結轉和結余 0萬元。

                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出 20.13 萬元,比2017年增加3.37萬元,增長20.11 %,主要是差↙旅費增加。

                    (二)政府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出→總額 0.58萬元,其中:政府采購貨物支出0.58 萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額 0.58 萬元,占政府采購支出總額的100 %

                    (三)國有資產占用⌒情況

                截至20181231日,延吉市糧食局共有車輛 0 輛。

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助◤收入。

                三、其他收入:指除上述收入︽以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤↓盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無∏法償付的應付及預收款項,從省財政以外的□同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位¤收到的財政專戶管理資金等。

                四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,使①用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用♀的資金。

                六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉╲到下年或以後◣年度繼續使用的資金。

                七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                九、“三公”經費:納入省級財政預決算管理◤的“三公”經費,是指省級部門用財政撥∴款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國〖際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等■支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購『置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務〗接待(含外賓接待)支出。

                 

                十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置☆費、辦公用房水電⌒費、辦公用房取暖費、辦公〇用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。