四人麻将

  • <tr id='mS5vC6'><strong id='mS5vC6'></strong><small id='mS5vC6'></small><button id='mS5vC6'></button><li id='mS5vC6'><noscript id='mS5vC6'><big id='mS5vC6'></big><dt id='mS5vC6'></dt></noscript></li></tr><ol id='mS5vC6'><option id='mS5vC6'><table id='mS5vC6'><blockquote id='mS5vC6'><tbody id='mS5vC6'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='mS5vC6'></u><kbd id='mS5vC6'><kbd id='mS5vC6'></kbd></kbd>

    <code id='mS5vC6'><strong id='mS5vC6'></strong></code>

    <fieldset id='mS5vC6'></fieldset>
          <span id='mS5vC6'></span>

              <ins id='mS5vC6'></ins>
              <acronym id='mS5vC6'><em id='mS5vC6'></em><td id='mS5vC6'><div id='mS5vC6'></div></td></acronym><address id='mS5vC6'><big id='mS5vC6'><big id='mS5vC6'></big><legend id='mS5vC6'></legend></big></address>

              <i id='mS5vC6'><div id='mS5vC6'><ins id='mS5vC6'></ins></div></i>
              <i id='mS5vC6'></i>
            1. <dl id='mS5vC6'></dl>
              1. <blockquote id='mS5vC6'><q id='mS5vC6'><noscript id='mS5vC6'></noscript><dt id='mS5vC6'></dt></q></blockquote><noframes id='mS5vC6'><i id='mS5vC6'></i>

                歡迎登錄延吉市①人民政府網站
                2019-08-29 15:05 來源 : 棋牌赢钱游戏
                打印 | 字號:

                中共延吉市委老幹部局2018年度部門決算

                中共延吉市委老幹部局2018年度部門決算

                 

                 2018年度

                 

                中◥共延吉市委老幹部局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019820

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入ぷ支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款※收入支出決算總表

                五、一般公共♀預算財政撥款ぷ①支出決算表

                六、一般公㊣共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費▓支出決算表

                八、政府性基金預∩算財政撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決㊣算情況說明

                一、收※入支出決算總體情況說明

                二、收入決☆算情況說明

                三、支出決算情況卐說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決●算情況說明

                六、一般公共預算財政♂撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收【入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                (一)檢查指導全市老幹部工作:總結、推廣經驗,開展宣傳;向市委反映老幹部工作的情況和問題,提出建議,當好參謀。

                (二)配合市委組織部規劃指導離退體幹部黨組織建設,做好老幹部思∮想政治工作;指導全市離休幹部發揮作用工作;掌握、研究有■關政策和問題;參與老幹部發揮作用重大活動的組織、協調工作;宏觀管理市直機關√體退休幹部。

                (三)承辦、指導離休幹部提高待遇的審批工ζ作,;負責離休幹部跨省、跨地區易地安置的審批和協調,了解掌裏易地安置離體幹部的情況,協調有關方面解決實際困難;承辦指導軍隊移交地方離休幹部管理工;承辦因病癱瘓等原因生活長期完全不能自理的離休幹部護理費審批工作。

                (四)協助有關部門聯系市♂直老幹部病房,研究確〗定老幹部特診、診察範圍,配合有關部門監督、指導做好對老幹部的醫療服務;規劃、組織好全市離體幹部健康休養工作;協調有關單位處理離體幹部逝世後的有關事宣:承辦對市直一定層次老幹部和患病住院老╳幹部年節期間的慰問、探望等有關工作。

                (五)檢查、指導老幹部活動室、老幹部大學工作,做好老幹部各項活動的開展和服務;負責市直機關老幹』部各項服務設施的維修、擴建。

                (六)完成市委交辦的其它工作。

                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,中共延吉市委老幹部局內設機構1個,為綜合科。

                下設3家預算單位,分別為延吉市委老幹部局、延吉市老幹部活動室、延吉市關心下一代工作委♀員會。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部門決算表

                  一、收入支出決算總表

                  二、收入決算表

                  三、支出決算表

                  四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算表


                 

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                 

                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                  八、政府性基金預算財政撥款收入支←出決算表

                 

                 

                 

                 九、部門預算項目支出績效自評表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                    一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收◢入總計839.88萬元。與2017年相比增加50.58萬元,增長6.41%。主要原因財政增加集中使用退休幹部公〓用經費。

                2018年度支出總計736.45萬元。與2017年相比減少88.81萬元,減少10.77%。主要原因減少了社會保障和就業支↘出。

                二、收入決算情況說明

                    本年收入▓合計839.88萬元,其中:財政撥款收入834.53萬元,占99.36%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占 0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5.35萬元,占0.64%

                    三、支出決算情況說明

                    本年支出合計736.45萬元,其中:基本支出292.27萬元,占39.69%;項目支出444.18萬元,占60.31%。基本支出中,人員經費228.68萬元,占78.24%;公用經費 63.58萬元,占21.76%

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年度財政撥款收入834.53萬元,與2017年相比,財政撥款收入增加∩51.14萬元,增長6.53%。主要原因財政增加了集中使用退休幹部公用→經費。

                2018年度財Ψ 政撥款支出∏731.64萬元,與2017年相比財政撥款支出減少62.28萬元,減少8.65%。主要原因減少了社會保障和就業支出。

                    五、一▂般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款支出731.64萬元,占本年支出合計的99.35%。與2017年相比,財政撥款支出減少69.28萬元,降低8.65%。主要原因減少了社會保障和就業支出。

                    (二)財政撥款▅支出決算結構情況

                    2018年度財政撥款支出731.64萬元,主要用於以下▲方面:一般公共服務支出473.41萬元,占 64.71%;社會保險⊙和就業支出208.08萬元,占28.44%;醫療衛生與計劃生育支出33.47萬元,占4.57%;住房保障支出16.68萬元,占2.28%

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算▓為845.9萬元,支出╳決算為731.64萬元,完成年※初預算的86.49%。其中:

                按支出功能分類科目類▲、款、項級科目說明①

                1.行政運行:年初預↓算為63.91萬元,支出▅決算為111.32萬元,完成年初☆預算的174.18%決算數大於預算數的主要原因是業務增加及在職人員工資變動。

                2.一般行政管理事務:年初◥預算為287.9萬元,支出決●算為197.74萬元,完成年初預ζ 算的68.68%決算數∑小於預算數的主要原因是▓因涉及機構改革未能按】計劃開展工作、並且老年活動中心剛投入使】用,退休幹部利用老年活動中心的人數達不到計劃人數,所以未能按計劃使用各項經費。

                3. 事業運行:年初■預算為113.94萬元,支出決算★為143.23萬元,完成年初№預算的125.71%。決算數大於預算數的主要原因是業務增加及在職人員工資變動。

                4. 其他黨←委辦公廳(室)及相關機構事務支出:年初↘預算為75.6萬元,支出△決算為21.12萬元,完成年初預◥算的27.94%。決算數小於預★算數的主要原因是因年初統計全市離退休黨員人數與黨關系所在地實際黨員數不符,造成不︽夠成立支部條件,支部數達不到計劃●數,無法按預算發放黨支■部書記工作補貼。

                5.未歸口管理的行政單位離退休:年初預◢算為72.59萬元,支出決▽算為7.91萬元,完成年初預算的10.9%。決算數小於預算數的主要原因『離休幹部減員。

                6.企業關閉破產補助:年初預算為176.6萬元,支出決算▆為154.81萬元,完成年初預算的87.66%。決算數大¤小於預算數的主要原因是離休幹部減員。

                7.其他社會保障和就業支出:年初預算為0萬元,支出♂決算為45.35萬元,決算數∩大於預算數的主要原因是省廳下撥經ㄨ費。

                8.行政單位醫療:年初預算為5.031萬元,支出決算為5.025萬元,完成年初預算的99.88%。決算數小於預算》數的主要原因是人員變動。

                9.事業單位醫療:年初預算為8.11萬元,支出決算為8.10萬元,完成年初預算的99.88%。決算數小於預算數↑的主要原因是人員變動。

                10.其他醫療救助支出:年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數大於預算數的主要原因是省廳下撥經費。

                11.其他醫療衛生與※計劃生育支出:年初預算為0萬元,支出決算為15.35萬元,決算數大於預算數的主要原因是省廳下撥經費。

                12.住房公『積金:年初預算為15.84萬元,支出決算為16.68萬元,完成年初預算的105.3%。決算數大於預算▅數的主要原因是人員變動和工資變▲動。

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出292.27萬元,其中:人員經費228.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥╱食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳√費、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金。

                    公用經費63.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待▽費、勞務費、公務用車→運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.3萬元,支出決算為4.90萬元,完成預∑算的92.45%。決算數】小於預算數的主要原因控制“三公”經費支出。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務▼用車購置及運行費支出決算為4.83萬元,占98.57%;公務接待㊣ 費支出決算為0.07萬元,占1.43%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出為0萬元。

                2.公務用車購置及運行費支出4.83萬元。其中:

                公務用車運行支出4.83萬元,主要用於老幹部服務。

                公務用車購置及運行費支出決算與2017年相同。主要原因是按規定使用“三公”經費。 

                3.公務接待費支出0.07萬元。其中:

                國內公務接待支出0.07萬元。主要用於公務接待。全年共接待國內來訪團組2個、來賓8人次(不包括陪同人員) 。

                公務接待費支出◥決算比2017年減少0.11萬元,下降61%。主要⊙是按規定使用公務接待經費。

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                 

                九、關於2018年度預算績效管理情況♀的說明

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關▽運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出63.59萬元,比2017年增加9.38萬元,增長17.3%,主要是2018年報廢資產較多新購入辦公設施以及2018年其他交通費用列入到機@關運行經費支出。   

                (二)政『府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出總額66.03萬元,其中:政府采購¤貨物支出19.51萬元、政府采購□工程支出12.16萬元、政府采購服務支出34.36萬元。

                    (三)國有資產占用情況

                截至20181231日,截至 2018 12 31 日,部門∞本級和所屬各預算單位有3棟業務用房,均為老幹活動用房;有4片網球場及6片門球場,均為老幹ぷ部活動用場所;有車輛2輛,均為一ㄨ般公務用車(老幹部用車)。

                 

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                六、其他收入:指除上述收入以外的※各項收入。包括銀行存款利息收入、黨建經費等≡。

                八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用↓的資金。

                九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取★的職工福利基金、事業基金等▲。

                十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生∩的支出。

                十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外①開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                十六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的︻相關支出,是政府行⌒ 政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通★費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費⌒、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類△公務接待(含外賓ζ接待)支出。

                十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服〖務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公●用房水電費、辦公用房取暖◤費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費︾以及其他費用。