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                2019-08-29 15:03 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                中共延吉市直屬機關工作委員會2018年度部門決算

                中共延吉市直屬機關工作委員會2018年度部門決算

                 

                 2018年度
                中共延吉市直屬機關工作委員會部門決算
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                2019年 8 月 20 日
                 
                 
                 
                 
                目   錄
                 
                第一部分  部門概況
                一、部門職責
                二、機構設置及部門決算單位構成
                第二部分 2018年度部門決算表
                一、收入支出決算總表▲
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政撥款收★入支出決算總表
                五、一般公共▆預算財政撥款支出決算表
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                八、政府性基金預算財政撥款收★入◇支出決算表
                九、部門預算項目支出績效自評表
                第三部分  2018年度部門決算情況說明
                一、收入支出決算總體情況說明
                二、收入決算情況說明
                三、支出╳決算情況說明
                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                九、預算績效管理情況說明
                十、其他重要事項情況說明
                第四部分  名詞解釋
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第一部分  部門概況
                 
                部門職責
                  (一)負責制訂市直機關和黨組織關系的單位黨的建設規劃,領導市直機關和黨組織關系的延吉市單位黨的▅工作。
                  (二)指導市直機關各⌒ 級黨組織、黨組織關系在宜的延吉市單位黨組織抓好政治理論學習,對廣大黨☆員進行黨的路線、方針、政策和形勢教育;指導市直機關黨員的輪訓工作。
                  (三)指導市直機關各級黨組織和黨組織關系在宜的延吉市單位黨組織加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭,實施對黨員》特別是黨員領導幹部的監督;協助市委有關部門抓好市直機關和◣黨組織關系在宜的延吉市單位領導班子思想政治建設、作風建設、民主生活會管理和中心組的學習;對市直各部門和黨組織關系在宜的延吉市單位貫徹落實中央、省委和市委的重大決策和部署進行督促檢查。
                  (四)指導市直機關各級黨組織、黨組織關系在宜中延吉市單位黨組織加強黨的組▓織建設,做好對黨員的管理和黨內法規教育工作。
                  (五)負責市直機關和黨組織關系在宜的中延吉市單位各機關黨組織組成人員及書記、副書記的考核、任免和黨務幹部的培訓工作;負責市直機關黨建工作的調查研究。
                  (六)領導市直機關工會工作委員會、共青團工作委員會、婦女工作委員會等群眾組織的工作。
                  (七)負責綜合協」調市直機關精神文明建設工作。
                  (八)負責做好黨組織關系在宜延吉市單位的聯絡服務及相關事宜的綜合協調。
                  (九)完成市委交辦的其他任務。
                機構設置及部門決算單位構成
                根據上述職責,中共延吉市直屬機關工作委員會內設4個機構,分別為組織科、宣傳科、紀檢科、機關工會科室。
                部門決算單位為中共延吉市直屬機關工作委員會。
                 
                 
                 
                 
                第二部分 2018年度部門決算表
                 

                 

                 

                 

                收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復01

                部門:中共延吉市直屬機關工作委員會

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                68.75

                一、一般公共服務支出

                30

                121.01

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                33

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術支∑ 出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                65.77

                七、文化體育與傳媒支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                37

                0.00

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計▽劃生育支出

                38

                2.65

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農林︼水支出

                41

                8.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支↘出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                4.92

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0.00

                本年收入合計

                22

                134.51

                本年支出合計

                51

                128.57

                用事業基金彌補收支◣差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結轉和結〓余

                24

                1.27

                  其中:提取職工福利基金

                53

                0.00

                  其中:項目支出結轉和結余

                25

                1.27

                        轉入事業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結ξ轉和結余◣

                55

                7.21

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                2.80

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                135.79

                總計

                58

                135.79


                收入決算表

                 

                部門:中共延吉市直屬機關工作委員會

                   

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合計

                財政撥款收入

                其他收入

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                7

                 

                合計

                134.51

                68.75

                65.77

                 

                201

                一般公共服務支出

                124.98

                59.21

                65.77

                 

                20131

                黨委辦公廳(室)及相關機構事務

                59.22

                59.21

                0.00

                 

                2013101

                  行政運行

                57.22

                57.21

                0.00

                 

                2013102

                  一般行政管理事務

                2.00

                2.00

                0.00

                 

                20199

                其他←一般公共服務支出

                65.76

                0.00

                65.76

                 

                2019999

                  其他一般公共服務支出

                65.76

                0.00

                65.76

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                4.61

                4.61

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                4.61

                4.61

                0.00

                 

                2101101

                  行〓政單位醫療

                4.61

                4.61

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                4.92

                4.92

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                4.92

                4.92

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                4.92

                4.92

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:中共延吉市直屬機關工作委員會

                   

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                 

                合計

                128.57

                64.34

                64.24

                 

                201

                一般公共服務支出

                121.01

                56.77

                64.24

                 

                20131

                黨委辦公廳(室)及相關機構事務

                56.77

                56.77

                0.00

                 

                2013101

                  行政運行

                54.77

                54.77

                0.00

                 

                2013102

                  一般行政管理事務

                2.00

                2.00

                0.00

                 

                20199

                其他一般公共服務支出

                64.24

                0.00

                64.24

                 

                2019999

                  其他一般公共服務支出

                64.24

                0.00

                64.24

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                2.65

                2.65

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                2.65

                2.65

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                2.65

                2.65

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                4.92

                4.92

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                4.92

                4.92

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                4.92

                4.92

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                 

                 

                 

                財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:中共延吉市直屬機關工作委員會

                       

                金額單位:萬元

                 

                 

                    

                    

                 

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                 

                 

                 

                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                 

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                68.75

                一、一般公共服務支出

                28

                56.77

                56.77

                 

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                35

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                2.65

                2.65

                 

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                44

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                4.92

                4.92

                 

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                 

                 

                本年收入合計

                22

                68.75

                本年支出合計

                49

                64.34

                64.34

                 

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                23

                0.00

                年末財政撥︼款結轉和結余

                50

                4.41

                4.41

                 

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                0.00

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                68.75

                總計

                54

                68.75

                68.75

                 

                 

                一般公共預算財政撥款支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開05

                 

                部門:中共延吉市直屬機關工作委員會

                       

                金額單位:萬元

                 

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                 

                合計

                基本支出

                合計

                基本支出

                合計

                基本支出結轉

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                欄次

                4

                5

                7

                8

                10

                11

                 

                 

                合計

                68.75

                68.75

                64.34

                64.34

                4.41

                4.41

                 

                 

                201

                一般公共服務支出

                59.21

                59.21

                56.77

                56.77

                2.44

                2.44

                 

                 

                20131

                黨委辦公廳(室)及相關機構事務

                59.21

                59.21

                56.77

                56.77

                2.44

                2.44

                 

                 

                2013101

                  行政運行

                57.21

                57.21

                54.77

                54.77

                2.44

                2.44

                 

                 

                2013102

                  一般行政管理事務

                2.00

                2.00

                2.00

                2.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                4.61

                4.61

                2.65

                2.65

                1.97

                1.97

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                4.61

                4.61

                2.65

                2.65

                1.97

                1.97

                 

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                4.61

                4.61

                2.65

                2.65

                1.97

                1.97

                 

                 

                221

                住房保障支出

                4.92

                4.92

                4.92

                4.92

                0.00

                0.00

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                4.92

                4.92

                4.92

                4.92

                0.00

                0.00

                 

                 

                2210201

                  住房公積金

                4.92

                4.92

                4.92

                4.92

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                部門:中共延吉市直屬機關工作委員會

                           

                金額單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福利支出

                57.31

                302

                商品和服務支出

                7.03

                307

                債務利息及費用支出

                0.00

                 

                30101

                  基本工資

                20.39

                30201

                  辦公費

                0.21

                30701

                  國內債務付息

                0.00

                 

                30102

                  津貼補貼

                20.47

                30202

                  印刷費

                0.00

                30702

                  國外債務付息

                0.00

                 

                30103

                  獎金

                8.89

                30203

                  咨詢費

                0.00

                310

                資本性支出

                0.00

                 

                30106

                  夥食補助費

                0.00

                30204

                  手續費

                0.00

                31001

                  房屋建築物購建

                0.00

                 

                30107

                  績效工資

                0.00

                30205

                  水費

                0.00

                31002

                  辦公設備購置

                0.00

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                0.00

                30206

                  電費

                0.00

                31003

                  專用設備購置

                0.00

                 

                30109

                  職業年金繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                0.51

                31005

                  基礎設施建設

                0.00

                 

                30110

                  職工基本醫療保險繳費

                1.54

                30208

                  取暖費

                0.00

                31006

                  大型修繕

                0.00

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                0.94

                30209

                  物業管理費

                0.00

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                0.17

                30211

                  差旅費

                1.19

                31008

                  物資儲備

                0.00

                 

                30113

                  住房公積金

                4.92

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                0.00

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                0.00

                31010

                  安置補助

                0.00

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                0.00

                30214

                  租賃費

                0.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0.00

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                0.00

                30215

                  會議費

                0.00

                31012

                  拆遷補償

                0.00

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                0.00

                31013

                  公務用車購置

                0.00

                 

                30302

                  退休費

                0.00

                30217

                  公務招待費

                0.00

                31019

                  其他交通工具購置

                0.00

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                0.00

                31021

                  文物和陳列品購置

                0.00

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                31022

                  無形資◥產購置

                0.00

                 

                30305

                  生活補助

                0.00

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                31099

                  其他資本性支出

                0.00

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                0.25

                399

                其他支出

                0.00

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務費

                0.00

                39906

                  贈與

                0.00

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                39907

                  國家賠償費用支出

                0.00

                 

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                0.00

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費

                0.00

                39999

                  其他支出

                0.00

                 

                30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

                0.00

                30239

                  其他交通費用

                4.40

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出

                0.48

                 

                 

                 

                 

                人員經費合計

                57.31

                公用經費合計

                7.03

                 


                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開07

                部門:延吉市財政局

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                0.2

                 

                 

                 

                 

                0.2

                0.0

                 

                 

                 

                 

                0.00

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                 
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                 
                 
                 
                九、部門預算項目支出績效自評表
                 
                第三部分 2018年度部門決算情況說明
                 
                    一、收入支出決算總體情況說明
                    2018年度收134.51萬元、支128.57 萬元。與2017年相比,收入減少204.81萬元,減少70.3萬元、支減少 76.24萬元。主要原因:人員變動等情況。
                    二、收入決算情況說明
                    本年收入合計 134.51 萬元,其中:財政撥款收入68.75萬元,占51.11 %;上級補助收入0 萬元,占 0%;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 %;其他收入65.77 萬元,占48.89%。
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計128.57 萬元,其中:基本支出 64.34 萬元,占50.04 %;項目支出64.24萬元,占49.96 %;上繳上級支』出 0 萬元,占0 %;經營支出 0萬元,占 0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占0 %。基本支出中,人員經費  57.31萬元,占89.07%;公用經費 7.03萬元,占10.93 %。
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                    2018年度財政撥款收68.75萬元:支64.34萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少56.03萬元和 60.44萬元。主要原因: 人員變動和節能減排。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                (一)財政撥款支出決算總體情況
                2018年度財政撥款支出 64.34萬元,占本年支出合計的 50.04%。與2017年相比,財政撥款支出減少60.44萬元,降低2.08 %。主要原因:人員變動和節能減排。    
                (二)財政撥款支出決︾算結構情況
                2018年度財政撥款支出 64.34萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出56.77萬元,占88.20 %;醫療衛生與計劃生育(類)支出 2.65萬元,占4.12 %;住房保障(類)支出 4.92 萬元,占7.65%。
                    (三)財政撥款支出決算具體情況
                2018年度財政撥款支出年初預算為 104.55萬元,支出決算為 64.34 萬元,完成年初預算的 51.54 %。其中:
                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為52.60 萬元,支出決算為 56.77萬元,完成年初預算的107.93%。決算數大於預算數的主要原因是人員工資上漲。
                2、社會保障和就業支出年初預算為42.07萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預算的0%。決算數小於預算數的主要原因是退休人員社保開工資。
                3、醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為4.62萬元,支出決算為2.65 萬元,完成年初預算的57.36%。決算數█小於預算數的主要原因是有退休人員。
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                2018年度財政撥款基本支出64.34 萬元,其中:人員經費 57.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、住房公積金;公用經費 7.03萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、取暖費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、房屋建築物購建、辦公設備購置、專用設備購置、
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥︼款支出預算為0.2萬元,支出決算為 0.00 萬元,完成預算⊙的 0 %。主要原因是厲行節約減少接待活動。
                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,占 0 %;公務用車購ω置及運行費支出決算為 0萬元,占 0 %;公務接待費支出決算為   0.00萬元,占0%。具體情況如下:
                因公出國(境)費支出為 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。因公出國(境)支出決算比2017年增加(減少)  0 萬元,增長(下降)0%。
                2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:
                公務用車購置支出  0 萬元。
                公務用車運行支出 0  萬元。2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為  0  輛。
                公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少2.57萬元。
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出 0萬元,年末結轉和結余0 萬元。
                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明
                根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
                十、其他重要事項的情』況說明
                (一)機關運行ζ經費支出情況
                2018年度,機關運行經費支出 7.03  萬元,比2017年增加7.03  萬元,增長100%,主要是公車補助增加。
                    (二)政府采購支出情況
                2018年度,政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
                    (三)國有資產占用情況
                截至2018年12月31日,延吉市財政局共有車輛 6 輛,其中,副省級及以上領導幹部用車0輛、一般公務用車6輛(2017年5月已全部上交公車辦未做資產處置)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第四部分  名詞解釋
                 
                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投Ψ資收益、銀行存』款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。
                三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過◤路費、保險費、安全獎⊙勵費等支出;公務接待費反映單位〗按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費『、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。