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                2019-08-29 14:58 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                中共延吉市紀律檢查委員會2018年〗度部門決算

                中共延吉市紀律檢查委員會2018年度部門決算

                 

                 2018年度
                中共延吉市紀律檢查委員↑會部門決算
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                2019年 8 月 23 日
                 
                 
                 
                 
                 
                目   錄
                 
                第一部分  部門概況
                一、部門職責
                二、機◥構設置及部門決算單位構成
                第二部分 2018年度部門決算表
                一、收入支出決算總表
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政撥款收入支出決算總表
                五、一般公共預算財政撥款支出決算表
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                八、政府←性基金預算財政撥款收入支出決算表
                九、部門預算項目支出績效自評表
                第三部分  2018年度部門決算情況說明
                一、收入支∞出決算總體情況說明
                二、收入決算情況說▅明
                三、支出決算情況說明
                四、財政★撥款收入支出決算總體情況說明
                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                九、預算績效管理情況說明〇
                十、其他重要』事項情況說明
                第四部分  名詞解釋
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第一部分  部門概況
                 
                部門職責
                中共延吉市紀委:履行監督、執紀、問責職責。
                (一) 經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關於維護黨紀的決定;
                (二) 對黨的組織和黨員領導幹部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;
                    (三) 檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;
                    (四) 進行問責或提出責任追究的建議;
                    (五) 受理黨員的控告∞和申訴;
                    (六) 保障黨員的權利。
                     延吉市監▓察委:履行監督、調查、處置職責。
                (一)對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公
                用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。
                (二)對涉嫌貪汙賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋
                租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職
                務犯罪進行調查。
                (三)對違法的公職人員依╱法作出政務處分決定;對履
                行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯
                罪的,將調查結果移送檢察↘機關依法提起公訴;對在行使職
                權中存在的問題提出監察建議。
                二、機構設置及部門決算單位構成
                監察體制改革後,目前市紀委監委共有編制95個,其
                中內設機構編制78個,包括行政編制59個、事業編制12個、行政工勤編制7個;派駐紀檢▓組5個,行政編制10個;市委巡察辦、2個巡察組行政編制7個。共設16個內設機構和機關黨總支,比改革前增設了5個內設機構(4個紀檢〓監察室、宣傳部)和機關黨總支,並在組織部加掛了幹部監督室牌子,增加幹部監督職能。分別為:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室(市政府糾正行業不正之風辦公室)、
                信訪室、案件監督管理室、紀檢監察室、案件審理室、巡查
                辦。
                 
                 
                 
                 
                 
                第二部分 2018年度部門決算表
                 

                部門:中共延吉市紀律檢查委員會

                 

                 

                 

                單位:萬元

                收入

                支出

                   

                行次

                決算數

                   

                行次

                決算數

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                1122.96

                一、一般々公共服務支出

                14

                996.93

                二、上級補助收入

                2

                 

                二、外交支出

                15

                 

                三、事業收入

                3

                 

                三、國防支出

                16

                 

                四、經營收入

                4

                 

                四、公共安全支出

                17

                25.25

                五、附屬單位上繳收入

                5

                 

                五、教育支出

                18

                 

                六、其他收入

                6

                0.75

                六、科學◢技術支出

                19

                 

                 

                7

                 

                ……

                20

                 

                 

                8

                 

                八、社會¤保障和就業支出

                21

                12.32

                 

                 

                 

                九、醫療衛↓生與計劃生育支出

                 

                41.05

                 

                 

                 

                ……

                 

                 

                 

                 

                 

                十九、住房¤保障支出

                 

                52.81

                本年收∞入合計

                9

                1123.7

                本年□ 支出合計

                22

                1128.36

                用事業基金彌補收支差額

                10

                 

                 結余分配

                23

                 

                年初結轉和結∩余↙

                11

                153.4

                年末結轉和結余

                24

                148.74

                 

                12

                 

                 

                25

                 

                總計

                13

                1277.1

                總計

                26

                1277.1

                註:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

                部門:中共延吉市紀律檢查委員會

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                 

                   

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                1123.7

                1122.96

                 

                 

                 

                 

                0.75

                 

                201

                一般◥公共服務支出

                964.4

                963.65

                 

                 

                 

                 

                0.75

                 

                20111

                紀檢監察事務

                964.4

                963.65

                 

                 

                 

                 

                0.75

                 

                2011101

                行政運行

                646.51

                645.76

                 

                 

                 

                 

                0.75

                 

                2011150

                事業運行

                78.54

                78.54

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2011199

                其他紀檢監察事務支出

                239.35

                239.35

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                204

                公共安全支出

                49.78

                49.78

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20499

                其他公共安全〓支出

                49.78

                49.78

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2049901

                其↓他公共安全支出

                49.78

                49.78

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                208

                社會≡保障和就業支出

                12.68

                12.68

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事業單位離╱退休

                12.68

                12.68

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080504

                未歸口管理的行↑政單位離退休

                12.68

                12.68

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                醫療〓衛生與計劃生育支出

                44.04

                44.04

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事業單位【醫療

                44.04

                44.04

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                行□政單位醫療

                38.03

                38.03

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                事業單位醫療

                6.01

                6.01

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支①出

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                住房公積金

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:中共延吉市紀律檢查委員會

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                   

                 

                 

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                 

                 

                合計

                人員經費

                公用經費

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                1,128.36

                874.20

                640.67

                233.53

                254.16

                 

                 

                 

                201

                一般公共服務支出

                996.93

                768.02

                534.49

                233.53

                228.91

                 

                 

                 

                20111

                紀檢監察事務

                996.93

                768.02

                534.49

                233.53

                228.91

                 

                 

                 

                2011101

                行政運行

                666.77

                666.77

                457.17

                209.60

                 

                 

                 

                 

                2011150

                事業運行

                101.25

                101.25

                77.32

                23.93

                 

                 

                 

                 

                2011199

                其他紀檢監察事務支出

                228.91

                 

                 

                 

                228.91

                 

                 

                 

                204

                公共安全支出

                25.25

                 

                 

                 

                25.25

                 

                 

                 

                20499

                其他公共╱安全支出

                25.25

                 

                 

                 

                25.25

                 

                 

                 

                2049901

                其他公共⊙安全支出

                25.25

                 

                 

                 

                25.25

                 

                 

                 

                208

                社會保障和就業支出

                12.32

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政↑事業單位離退休

                12.32

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                 

                 

                2080504

                未歸口管理的行政單位離√退休

                12.32

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                醫療衛生〖與計劃生育支出

                41.05

                41.05

                41.05

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                41.05

                41.05

                41.05

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                行政單位醫∏療

                37.64

                37.64

                37.64

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                事業單位醫療

                3.41

                3.41

                3.41

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                52.81

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                52.81

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                住房公積金

                52.81

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度各項支出情況。

                部門:中共延吉市紀律檢查委員會

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                收入

                支出

                   

                行次

                金額

                   

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                1122.96

                一、一般公共服務支出

                15

                996.22

                996.22

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                 

                二、外交支出

                16

                 

                 

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                17

                 

                 

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                18

                25.25

                25.25

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                19

                 

                 

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                20

                 

                 

                 

                 

                7

                 

                ……

                21

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                八、社會保障和就業支出

                 

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                 

                九、醫療衛生與計劃〓生育支出

                 

                41.05

                41.05

                 

                 

                 

                 

                ……

                 

                 

                 

                 

                 

                8

                 

                十九、住房保障支出

                22

                52.81

                52.81

                 

                本年收入合計

                9

                1122.96

                本年支出合計

                23

                1127.65

                1127.7

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                10

                153.24

                年末ξ財政撥款結轉和結余

                24

                148.54

                148.54

                 

                一般公共預算財政撥款

                11

                153.24

                 

                25

                 

                 

                 

                政府性基金預算財政撥款

                12

                 

                 

                26

                 

                 

                 

                 

                13

                 

                 

                27

                 

                 

                 

                總計

                14

                1276.19

                總計

                28

                1276.19

                1276.2

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年◎末結轉結余情況。


                部門:中共延吉市紀律檢查委員會

                 

                 

                 

                單位:萬元

                 

                   

                本年支出合計

                基本支出 

                項目支出

                 

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                 

                合計

                人員經費

                公用經費

                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                 

                合計

                1,127.65

                873.49

                639.96

                233.53

                254.16

                 

                201

                一般公共服務支出

                996.22

                767.31

                533.78

                233.53

                228.91

                 

                20111

                紀檢監察事務

                996.22

                767.31

                533.78

                233.53

                228.91

                 

                2011101

                  行政運行

                996.22

                666.06

                456.46

                209.60

                 

                 

                2011102

                  一般行政管理事務

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2011150

                  事業運行

                101.25

                101.25

                77.33

                23.93

                 

                 

                2011199

                  其他紀檢監察事務支出

                228.91

                 

                 

                 

                228.91

                 

                204

                公共安全支出

                25.25

                 

                 

                 

                25.25

                 

                20499

                其他公共安全支出

                25.25

                 

                 

                 

                25.25

                 

                2049901

                  其他公共安全支出

                25.25

                 

                 

                 

                25.25

                 

                208

                社會保障和就業支出

                12.32

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                12.32

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                12.32

                12.32

                12.32

                 

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                41.05

                41.05

                41.05

                 

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                41.05

                41.05

                41.05

                 

                 

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                37.64

                37.64

                37.64

                 

                 

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                3.41

                3.41

                3.41

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                52.81

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                52.81

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公積金

                52.81

                52.81

                52.81

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

                 

                一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開06

                部門:中共延吉市紀律檢查委員會

                       

                單位:萬元

                經濟分類科目編碼

                科目名稱

                決算數

                經濟分類科目編碼

                科目名稱

                決算數

                經濟分類科目編碼

                科目名稱

                決算數

                301

                工資福利支出

                627.5

                302

                商品和服務支出

                206.4

                310

                資本性支出

                27.11

                30101

                  基本工資

                244.2

                30201

                  辦公費

                45.49

                31001

                  房屋建築物購建

                 

                30102

                  津貼補貼

                189.4

                30202

                  印刷費

                7.08

                31002

                  辦公設備購置

                27.11

                30103

                  獎金

                65.52

                30203

                  咨詢費

                3

                31003

                  專用設備╲購置

                 

                30106

                  夥食補助費

                 

                30204

                  手續費

                0.01

                31005

                  基礎設♀施建設

                 

                30107

                  績效工資

                28.22

                30205

                  水費

                1.2

                31006

                  大型修繕

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險費

                 

                30206

                  電費

                6.11

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                 

                30109

                職業年金繳費

                 

                30207

                  郵電費

                6.19

                31008

                  物資儲備

                 

                30110

                職工基本「醫療保險繳費

                23.56

                30208

                  取暖費

                9.57

                31009

                  土地補償

                 

                30111

                公務員醫療補助繳費

                13.71

                30209

                  物業管理費

                 

                31010

                  安置補助

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                10.14

                30211

                  差旅費

                23.89

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                 

                30113

                  住房公積金

                52.81

                30212

                  因公出國(境)費用

                 

                31012

                  拆遷補償

                 

                30114

                  醫療費

                 

                30213

                  維修(護)費

                0.09

                31013

                  公務用車購置

                 


                30199

                  其他工資福利支出

                 

                30214

                  租賃費

                 

                31019

                  其他交通工具購置

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                12.45

                30215

                  會議費

                0.76

                31021

                 

                 

                30301

                  離休費

                10.25

                30216

                  培訓費

                 

                31022

                  無形資產購置

                 

                30302

                  退休費

                2.07

                30217

                  公務招待費

                 

                31099

                  其他資本性支出

                 

                30303

                退職(役)費

                 

                30218

                  專用材料費

                 

                312

                對企業補助

                 

                30304

                  撫恤金

                 

                30224

                  被裝購置費

                 

                31201

                  資本金●註入

                 

                30305

                  生活補助

                 

                30225

                  專用燃∑料費╲

                 

                31203

                  政府投資基金股權投資

                 

                30306

                  救濟費

                 

                30226

                  勞務費

                4.65

                31204

                  費用補貼

                 

                30307

                  醫療費補助↓

                 

                30227

                  委托@業務費

                26.33

                31205

                  利息補貼

                 

                30308

                  助學金

                 

                30228

                  工會經費

                10.75

                31299

                  其他對企業補助

                 

                30309

                  獎勵金

                0.13

                30229

                  福利費

                 

                313

                對社會保障基金補助

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                 

                30231

                  公務用車︼運行維護費

                25.15

                31302

                  對社會保險基金補助

                 

                30399

                  對其他個人和家庭的補助支出

                 

                30239

                  其他交通費用

                 

                31303

                  補充全國社會保障基金

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加費用

                 

                399

                其他支出

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出

                0.1

                39906

                  贈與

                 

                 

                 

                 

                307

                債務利息及費用支出

                 

                39907

                  國家賠償費用支出

                 

                 

                 

                 

                30701

                  國內債務付息

                 

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治△組織補貼

                 

                 

                 

                 

                30702

                  國外債務付息

                 

                39999

                  其他支出

                 

                 

                 

                 

                30703

                  國內債務發行費用

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30704

                  國外債務發行費用

                 

                 

                 

                 

                人員經費合計

                640

                公用經費合計

                233.53

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行∑費

                公務接待◎費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行々費

                公務接待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                 

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                36.8

                 

                35

                 

                35

                1.8

                26.65

                 

                26.65

                 

                26.65

                 

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                 
                 
                 
                 
                 
                第三部分 2018年度部門決算情況說明
                 
                    一、收入支出決算總體情況說明
                    2018年度收、支總計1277.10萬元。與2017年相比,收、支總計各增加184.13萬元,增長16.85 %。主要原因:監委成立,機構改革,人員增加。
                    二、收入決算情況說明
                    本年收入合計1123.7萬元,其中:財政撥款收入1122.96萬元,占99.93%;其他收入0.75萬元,占0.07%。
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計1128.36萬元,其中:基本支出874.2萬元,占77.48%;項目支出254.16萬元,占22.52%;基本支出中,人員經費639.96萬元,占73.21%;公用經費233.53 萬元,占26.71%。
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                    2018年度財政撥款收、支總計各1276.19萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加183.99萬元,增長16.85%。主要原因: 監委成立,機構改革,人員增加。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                (一)財政撥款支出◥決算總體情況
                2018年度財政撥款支出1276.19萬元,占本ぷ年支出合計的99.93%。與2017年相比,財政撥款支〓出增加183.99萬元,增長16.85%。主要原因:監委成立,機構改革,人員增加。
                    (二)財政撥款支出決算結構情況
                    2018年度財政撥款支出1276.19萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出996.22萬元,占78.06 %;公共安全(類)支出25.25萬元,占1.9%;社會保障和就業(類)支出12.32萬元,占0.97%;醫療衛生與計劃生育(類)支出41.05萬元,占3.22%;住房保障(類)支出52.81萬元,占4.14%。
                    (三)財政撥款支出決算具體情況
                2018年度財政撥款支出年初∩預算為1034.37萬元,支出決∏算為1276.19萬元,完成年初◣預算的123.38%。其中:
                1.一般公共服務(類)年初預算為657.66萬元,支出決算為996.22萬元,完成年初預算的151.48%。決算數大於預算數的主要原因是監委成立,機構改革,人員增加。
                2. 社會保障和就業(類)支出年初預算為278.29萬元,支出決算為12.32萬元,完成年初預算的4.43%。決算數小於預算數的主要原因是退休人員的工資納入社保未計入本年決算報表。
                3. 醫療衛生與計劃生育(類)支出年初預算為44.05萬元,支出決算為41.05萬元,完成年初預算的93.19%。決算數小於預算數的主要原因是退休人員增加。
                4. 住房保障(類)支出年初預算為54.37萬元,支出決算為52.81萬元,完成年初預算的97.13%。決算數小於預算數的主要原因是退休人員增加。
                5. 公共安全(類)年初未申請財政撥款預算,支出決算為25.25萬元。臨時下達省紀委監委辦案補助款。
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                2018年度財政撥款基本支出874.2萬元,其中:人員經費639.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、獎勵金。
                    公用經費233.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為36.8萬元,支出決算為25.15萬元,完成預算的68.34%。決算數小於預算數的主要原因是執法執勤車輛減少一臺,其他車輛在使Ψ 用中盡可能的節約不浪費。
                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出◣決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用〓車購置及運行費支出決算為25.15萬元,占100%;公▃務接待費支出決算為0   萬元,占0%。具體情況如下:
                因公出國(境)費支出為0萬元。
                2.公務用車購置及運行『費支出26.65萬元。其中:
                公務用車購置支出0萬元。
                公務用車運行支出26.65萬元,主要用於執法執勤車輛的汽油費、維修費、保險費和過道費的支出。2018年,開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
                公務用車購置及運行費支出決算比2017年增加2.88萬元,增長12.12%。主要原因:案件增多,用車增多,導∏致費用多一些。  
                公務接待費支出 0萬元。其中:
                公務接待費支出決算比2017年減少0.15萬元,下降100%。主要是2018年度未發生公務接待費。
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明
                十、其他重要事項的情況說明
                (一)機關運行經費支出情況Ψ
                2018年度,機關運行經費支出1276.19萬元,比2017年增加337.22萬元,增長35.91%,主◤要是監委成立,機構改革,人員增加。
                    (二)政府采購支出情況
                2018年度,政▓府采購支出總額14.5萬元,其中:政府采購貨▂物支出14.5萬元。
                    (三)國有資產占用情況
                截至2018年12月31日,中共延吉市紀律檢查委員會共有車輛5輛,其中,一般執法執勤用車5輛。
                 
                 
                第四部分  名詞解釋
                一、財政撥款收入:指單位從同級√財政部門取得的財政預算資金。
                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。
                三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本∑ 年按有關規定繼續使用的資金。
                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結〓轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費▆和公務接待費。是黨政機關維▓持運轉或完成特定工作任務所開支的㊣相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費〗等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類∑ 公務接待■(含外賓接待)支出。
                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般︽設備購置費、辦公□ 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。