诈金花游戏

  • <tr id='Wucc9G'><strong id='Wucc9G'></strong><small id='Wucc9G'></small><button id='Wucc9G'></button><li id='Wucc9G'><noscript id='Wucc9G'><big id='Wucc9G'></big><dt id='Wucc9G'></dt></noscript></li></tr><ol id='Wucc9G'><option id='Wucc9G'><table id='Wucc9G'><blockquote id='Wucc9G'><tbody id='Wucc9G'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Wucc9G'></u><kbd id='Wucc9G'><kbd id='Wucc9G'></kbd></kbd>

    <code id='Wucc9G'><strong id='Wucc9G'></strong></code>

    <fieldset id='Wucc9G'></fieldset>
          <span id='Wucc9G'></span>

              <ins id='Wucc9G'></ins>
              <acronym id='Wucc9G'><em id='Wucc9G'></em><td id='Wucc9G'><div id='Wucc9G'></div></td></acronym><address id='Wucc9G'><big id='Wucc9G'><big id='Wucc9G'></big><legend id='Wucc9G'></legend></big></address>

              <i id='Wucc9G'><div id='Wucc9G'><ins id='Wucc9G'></ins></div></i>
              <i id='Wucc9G'></i>
            1. <dl id='Wucc9G'></dl>
              1. <blockquote id='Wucc9G'><q id='Wucc9G'><noscript id='Wucc9G'></noscript><dt id='Wucc9G'></dt></q></blockquote><noframes id='Wucc9G'><i id='Wucc9G'></i>

                歡迎登錄延吉市人民政↑府網站
                2019-08-29 18:35 來源 : 
                打印 | 字號:

                延吉市經濟技術合作局2018年度部門決算

                 2018年度

                 

                延吉市經濟技①術合作局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019823



                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年ω 度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公☆共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基√本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決◥算表

                八、政府性基金預算財政↙撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算▼情況說明

                一、收入支出決算總體卐情況說明

                二、收入決ξ 算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收」入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、其他重要事項情況說明

                 

                第四部分  名詞解釋

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                  根據延吉市機構編制委員會(延市編發[2010]13號)文件精神,決定組建延吉市經濟技術合作局,加掛延吉⌒市圖們江地區開發辦公室和延吉市口岸辦牌子,實行“一套人馬,三塊牌子”,為市人民政府直屬事業單位。

                    其主要職責:

                    1、貫徹實施國家、省、州有關區域經濟合作的發展戰略、方針、政策;起草利用內外資區域經濟合作的地方性法規和規章草ω 案,擬訂實施細則並組織實施。

                    2、實施全㊣ 市經濟技術合作、招商引資的中長期規劃和年度計】劃並組織實施;指導全市招商引資工作,組織全市重大招商引資活動;跟蹤、協調重大招商引資項目的前期運作、申辦設立程序和後續服務工作。

                    3、負責國內外來我市舉辦各類招↓商引資活動的聯絡和服務工作;承辦國內外經濟合作代表團來訪的聯絡、協調和接待工作,組織我市有關部門和企事業單位參加洽談活動;承辦市政府招商】引資代表團出訪的聯絡、洽談等有關工作;組織參加國內外展銷展覽工作;負責落實①國家、省、州指示精神中涉及我市的工作。

                    4、負責為我市域外投資企業提供服務,貫徹落實相關服務政策和措施;監督檢查外商投資企業執行有關法律法規、規章及合同、章程的情況;指導和◤管理全市招商引資、投資促進及外商投資企業的工作。

                    5、參與我市擬訂“長吉圖規劃綱要”實施發展規劃和開發計劃。處理“長吉圖規劃綱要”實施Ψ領導小組辦公室日常工作,負責“規劃綱要”實施的綜合、指導、協調、考核工作。會同有關部門編制並組織實施圖們江區域(延吉)各專項規劃,協調圖們江區域(延吉)重大項目的建設、重大產業布局的調整、口岸和通道的建設、各項優惠政策的爭取、落〖實和制訂、對外交流與合ㄨ作、國內外的宣傳等工作。負責與省、州“長吉圖規劃綱要”實施協調小組辦公室溝通聯絡。

                    6、協調服務全市開〇發區、工業集中區的宏觀管理和指導工作;參與擬訂全市開∩發區、工業集中區的總體發展戰略、中長期發展規劃和相關政策;協調服務全市開發區、工業集中區的設立和組織申報國家級開發區等相關工作。 

                    7、負責國內外的經濟技術信息交流,掌握經濟技術合作、招商引資和區域合作情況;負責全市招商引☆資項目庫的建立、管理和信息●網絡建設工作。

                   8、負責市政府經濟技術顧問的聯絡等相關工作。

                   9、負責協調全市口岸有關工作。

                   10、承辦市政府交辦的其他事項。

                機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,延吉市經濟ζ技術合作局內設5個機構,分別為辦公室、招商科、外資科、信息科、項目科。

                納入延吉市經濟技術合作局2018年度部門決算編〖制範圍的單位包括:

                1.延吉市經濟技術合作局本級。

                2018年實有人員15人,其中:在職人員13人,離退休人員2人。

                 

                第二部分 2018年♀度部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                 

                 

                二、收入決算



                三、支出決算表

                 

                 

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表


                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                九、部門預算項目支出績效自評表





                第三部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                    一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計206.78萬元。與2017年相比,收、支總計各減少20.18萬元,降低8.9 %。主要原因:減少了招商引資活動◤項目經費。

                    二、收入決算情況說明

                本年收入合計206.78萬元,其中:財政撥款收入185.86萬元,占89.9%;其他收入20.92萬元,占10.1%

                    三、支出決算情況說明

                本年支出合計214.28萬元,其中:基本支出178.24萬元,占83.18%;項目支出36.04萬元,占16.82%;基本支出中,人員經費165.44萬元,占92.82%;公用經費12.78萬元,占7.28%

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政㊣撥款收入總決算185.86萬元,財政撥款收入總計比2017年減少41.09萬元,減少18.1%。主要原因:減少了招商引資活動項目經費。

                2018年財政撥》款支出總決算 193.36萬元,財政撥款支出總計比2017年減少10.2萬元,降低5%。主要原因:減少了招商引資活動項目經費。

                 

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款支出193.34萬元,占本年支出合計的№90.22%。與2017年相比,財政撥款支出減少10.22萬元,降低5%。主要原因:退休人員工資轉為社保承擔。

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                    2018年度財政撥款支出193.34萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支ω出167.52萬元,占86.65%;醫療衛生與計劃生育支出11.57萬元,占5.98%;住房保障支出14.28萬元,占7.39%

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算╱為204.05萬元,支出決算為193.36萬元,完成年初預』算的94.76%。其中:

                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。一般公共服務支出年初預算為150.70萬元,支出決算為167.52萬元,完成年初預算的111.16%。決算數大於預算數的主要原因是因調整工資增加了人員經費支出

                2. 社會保障和就業支出年初預算為28.38萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%決算數小於★預算數的主要原因是因退休人員轉社保開支減少了退休經費支出。

                3. 醫療衛生與計劃生育支出年初預算為10.69萬元,支出決算為11.57萬元,完成年初預算的108.23%。決算數大於預算數的主要原因是因醫療保險基數調整增加了醫保經費支出。

                4. 住房保障支出年初預算為14.29萬元,支出決算為14.28萬元,完成年初預算的99.93    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出177.32萬元,其中:人員經費164.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、。

                    公用經費12.78萬元,主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他卐交通費用。

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.08萬元,支出決算為2.08萬元,完成預算的100%(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支▓出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決▲算為0萬元,占0%;公務接待費支≡出決算為2.08萬元,占100%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。0

                2.公務用車購置及運行費支出0萬元。

                2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公▂務用車保有量為0輛。

                公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少0.68  萬元。主要原因:公務用車改革。 

                3.公務接待費支出2.08萬元。其中:

                外賓接待支出2.08萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數20個、來訪外賓200人次(不包括陪同人員)。

                公務接待費支出決算比2017年減少15.26萬元,減少733.65%。主要原因是2017年延吉市政〒府開展了“延吉市回歸工程”招商引資大型活動增加了接待外賓餐費、住宿費等費用支出。2018年則沒有這項活動

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                 2018年度政府性基金預算財政撥款年初結◣轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和〓結余0萬元。

                九、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出12.78萬元,比2017年增加3.85。主要是公務用車改革,增加了其他交通費≡用

                    (二)政◆府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出總額12.25萬元,其中:政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購服務支出11.81萬元。

                    (三)國有資產占用情況

                截至20181231日,延吉市經濟技術合作局單位共有車輛0輛。

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。銀行存款利息收入、從省財政以外的同級單√位取得的經費。

                三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                四、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                五、年初結轉和結余:指單位以▃前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                七、“三公”經費財政撥款支出:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關≡維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車▲輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務∏接待(含外賓接待)支出。

                八、機關運行經費:指為保障行Ψ政單位(含參照公務員

                法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般︽設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業〒管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。