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                歡迎登錄棋牌赢钱游戏網站
                2019-08-29 18:06 來源 : 
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                中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局2018年度部門決算

                2018年度

                 

                中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019 8 20

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及◢部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決∮算表

                一、收入▲支出決算總表

                二、收入決◥算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金◥預算財政撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明◤

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出▓決算情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                  

                 

                第一部分  部門概況

                 

                一、 部門職責

                 ()貫徹執行國家、省、州有關信訪工作的方計、政策和法律、法規研究起草有關信訪工作的政策和地方性法現,並組織實施。
                    (
                )負責處理市內人民群眾、法人和其他組織及境內外人士給市委、市政府和市領導的來信,接待群眾來訪,協調處理群眾集體來市、到州、去省、進京上訪和參與解決群體性上訪事件。
                    (
                )辦理國家、省、州信訪局和市委、政府及有關領導交辦的信訪事項,督促檢查領導同誌有關批示件的落實情況,直接查辦重點信訪案件;向相關部門交辦信訪事項,並協調和督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
                    (
                )綜合信訪情況〖,分析信訪形勢:開展調查研究,反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見、問題;負責信訪工作的宣傳和信息發布;宣傳黨和國家及省委、省政府的有關政策、法律、法規,為信訪人提供法律、法規和政策方面的咨詢服務。

                    (五)督促、檢查和指導全市信訪工作,掌握信訪工作隊伍建設情況,組織信訪幹部培訓,總結信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

                ()承辦市委、市政府交辦的其他事項。

                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職能,市信訪局設4個職能科(),分別為綜合科、信訪督查科、接待科、網絡投訴受理辦公室。

                納入延吉市財政局2018年度部門決算編制範圍的單位包括:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局本級。

                第二部分 2018年度部門決算表

                 

                 

                 

                收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復01

                部門:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局

                       

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                13,635.29

                一、一般公共服務支出

                30

                9,274.04

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                4,247.62

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                33

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬單位上︼繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術支出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                123.56

                七、文化體育與傳媒★支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                37

                1.88

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                38

                7.61

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                4,247.62

                 

                12

                 

                十二、農林水◥支出

                41

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                9.85

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                65.60

                本年⌒ 收入合計

                22

                13,758.85

                本年支出合計

                51

                13,606.59

                用事業基金彌補收支差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結≡轉和結余

                24

                382.61

                  其中:提取職工福利基金

                53

                0.00

                  其中:項目支出結轉和結余

                25

                380.22

                        轉入事業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結轉和結余

                55

                534.86

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                534.34

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                14,141.45

                總計

                58

                14,141.45


                收入Ψ 決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復02

                 

                 

                部門:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局

                     

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入々合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                其他收入

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                7

                 

                合計

                13,758.85

                13,635.29

                0.00

                123.56

                 

                201

                一般公共服務支出

                9,491.97

                9,368.41

                0.00

                123.56

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                9,491.97

                9,368.41

                0.00

                123.56

                 

                2010301

                  行政運行

                118.32

                114.76

                0.00

                3.56

                 

                2010308

                  信訪事務

                9,373.65

                9,253.65

                0.00

                120.00

                 

                208

                社會保障和就業支出

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                7.53

                7.53

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位╱醫療

                7.53

                7.53

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                7.53

                7.53

                0.00

                0.00

                 

                212

                城鄉社區支出

                4,247.62

                4,247.62

                0.00

                0.00

                 

                21208

                國有土地使用權▽出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

                4,247.62

                4,247.62

                0.00

                0.00

                 

                2120801

                  征地和拆遷補償支出

                4,247.62

                4,247.62

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革▲支出

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局

                     

                金額單位:萬元

                 

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                對附屬單位補助支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                欄次

                1

                2

                3

                6

                 

                 

                合計

                13,606.59

                139.44

                13,467.16

                0.00

                 

                 

                201

                一般公共服務支出

                9,274.04

                120.10

                9,153.94

                0.00

                 

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                9,274.04

                120.10

                9,153.94

                0.00

                 

                 

                2010301

                  行政運行

                120.10

                120.10

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010308

                  信訪事務

                9,153.94

                0.00

                9,153.94

                0.00

                 

                 

                208

                社會保障和就業支出

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                7.61

                7.61

                0.00

                0.00

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                7.61

                7.61

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                7.61

                7.61

                0.00

                0.00

                 

                 

                212

                城鄉社區支出

                4,247.62

                0.00

                4,247.62

                0.00

                 

                 

                21208

                國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

                4,247.62

                0.00

                4,247.62

                0.00

                 

                 

                2120801

                  征地和拆遷補償支出

                4,247.62

                0.00

                4,247.62

                0.00

                 

                 

                221

                住房保障支出

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                 

                2210201

                  住房公積金

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                 

                229

                其他支出

                65.60

                0.00

                65.60

                0.00

                 

                 

                22999

                其他支出

                65.60

                0.00

                65.60

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局

                         

                金額單位:萬元

                 

                     

                     

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                9,387.67

                一、一般公共服務支出

                28

                9,268.70

                9,268.70

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                4,247.62

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                35

                1.88

                1.88

                0.00

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                7.61

                7.61

                0.00

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                4,247.62

                0.00

                4,247.62

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                9.85

                9.85

                0.00

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年▂收入合計

                22

                13,635.29

                本年支出合計

                49

                13,535.65

                9,288.03

                4,247.62

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                23

                33.67

                年末財政撥款結轉◣和結余

                50

                133.31

                133.31

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                33.67

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                13,668.96

                總計

                54

                13,668.96

                9,421.34

                4,247.62

                 
                                               

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                一般公共預算財政撥款支出決算表

                部門:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局

                         

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                 
                 
                 

                欄次

                7

                8

                9

                10

                 

                合計

                9,288.03

                134.10

                9,153.94

                133.31

                 

                201

                一般公共服務支出

                9,268.70

                114.76

                9,153.94

                133.31

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                9,268.70

                114.76

                9,153.94

                133.31

                 

                2010301

                  行政運行

                114.76

                114.76

                0.00

                0.00

                 

                2010308

                  信訪事務

                9,153.94

                0.00

                9,153.94

                133.31

                 

                208

                社會保障和就業支出

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                1.88

                1.88

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                7.61

                7.61

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                7.61

                7.61

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                7.61

                7.61

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                9.85

                9.85

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                              一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                部門:中共延吉市委棋牌赢钱游戏信訪局

                         

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福利支出

                121.36

                302

                商品和服務支出

                10.77

                 

                30101

                  基本工資

                26.80

                30201

                  辦公費

                2.65

                 

                30102

                  津貼補貼

                55.17

                30202

                  印刷費

                0.11

                 

                30103

                  獎金

                12.02

                30203

                  咨詢費

                0.00

                 

                30106

                  夥食補助費

                0.00

                30204

                  手續費

                0.00

                 

                30107

                  績效工資

                7.66

                30205

                  水費

                0.00

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                0.00

                30206

                  電費

                0.00

                 

                30109

                  職業年金繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                0.30

                 

                30110

                  職工基本醫療保險繳費

                5.17

                30208

                  取暖費

                0.00

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                1.92

                30209

                  物業管理費

                0.00

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                2.76

                30211

                  差旅費

                0.14

                 

                30113

                  住房公積金

                9.85

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                0.00

                 

                30199

                  其他工→資福利支出

                0.00

                30214

                  租賃費

                0.00

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                1.88

                30215

                  會議費

                0.00

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                0.31

                 

                30302

                  退休費

                1.88

                30217

                  公務招待費

                0.00

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                0.00

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                 

                30305

                  生活補助

                0.00

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                0.23

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務費

                0.00

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                 

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費卐

                0.00

                 

                30399

                  其他對個〓人和家庭的補助支出

                0.00

                30239

                  其他交通費用

                7.03

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加費用

                0.00

                 

                 

                部門:延吉市財政局

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                0.40

                 

                 

                 

                 

                0.40

                0.12

                 

                 

                 

                 

                0.12

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入

                本年支出

                 

                合計

                項目支出

                合計

                項目支出

                 
                 
                 

                欄次

                4

                6

                7

                9

                 

                合計

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                 

                212

                城鄉社區支出

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                 

                21208

                國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                 

                2120801

                  征地和拆遷補償支出

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                4,247.62

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 




                九、部門預算項目支出績效自評表



                 

                 



                第三部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                    一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收13,758.85萬元、支13,606.59萬元。與2017年相比,收減少12753.52、支減少12691.19萬元,減少92.69%93.27 %。主要原因:項目款減少所導致。

                    二、收入決算情況說明

                    本年收入合計 13,758.85 萬元,其中:財政撥款收入13,635.29萬元,占99.10%;上級補助收入0 萬元,占 0%;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 %;其他收入123.56萬元,占 0.9 %

                    三、支出決算情況說明

                    本年支出合計13,606.59 萬元,其中:基本支出 139.44萬元,占1.02 %;項目支出13,467.16萬元,占98.98 %;上繳╳上級支出 0 萬元,占0 %;經營支出 0萬元,占 0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占0 %。基本支出中,人員經費123.78萬元,占88.77%;公用經費15.66萬元,占11.23%

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年度財政撥款收入9,387.67萬元,支出9,288.03 萬元,與2017年相比財政撥款收入減少8491.01萬元、支出減少8425.04萬元,各降低90.45%2.71%。主要原因: 項目款減少。

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款支出9,387.67萬元,占本年支出合計的 68.99%。與2017年相比,財政撥款支出減少8425.04萬元,降低90.45 %。主要原因:項目款減少。

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                2018年度財政撥款支出13,535.65萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出9,268.70萬元,占68.48%;社會保保障和就業(類)支出1.88 萬元,占0.01 %;醫療衛生與計劃生育(類)支出 7.61 萬元,占0.06 %;住房保障(類)支出9.85萬元,占0.07%;城鄉社區支出(類)支出4,247.62萬元,占31.38%

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算為 456.11 萬元,支出決算☉為13,535.65萬元,完成年初預算的297.62%。其中:

                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為416.76萬元,支出決算←為9,268.70 萬元。決算數大於預算數的主要原因是人員增加項目增加信訪訴訟費增加。

                2、社會保障和就業支出年初預算為21.82萬元,支出︽決算為1.88萬元。決算數小於預算數的主要原因是退休人→員社保開工資。

                3、醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為7.53萬元,支出決算為7.61萬元,完成年初預算的101.33%。決算數大於預算數的主要原因是人員調動。

                4、城鄉社區支出年初預算為42.00萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預算的19.05%。決算數小於預算數的主要原因是機構改革農業綜合改革辦公室配套資金減少。

                5、住房保障支出年初預算為10.00萬元,支出決算為9.85。決算數小於預算數的主要原因人員調動。

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出134.02 萬元,其中:人員經費123.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、住房公積金;公用經費10.87 萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、取暖費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、房屋建築物購建、辦公設備購置、專用設備購置、

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.40萬元,支出決算為0.12 萬元,完成預算的30%。主要原因是厲行節約減少接待活動。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,占 0 %;公務用車購置及運行費支出決算為 0萬元,占 0 %;公務接待費支出決算為   0.09萬元,占 100 %。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出為 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。因公出國(境)支出決算比2017年增加(減少)  0 萬元,增長(下降)0%

                2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

                公務用車購置支出  0 萬元。

                公務用車運行支出 萬元。2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為  0  輛。

                公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少4.51萬元。

                公務接待費支出 0.09 萬元。其中:

                外賓接待支出 0 萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數 0 個、來訪外賓 人次(不包括陪同人員)。

                其他國內公務接待支出 0.12萬元。主要用於信訪接待,全年共接待國內來訪團組 2個、來賓  10 人次(不包括陪同人員) 。

                公務接待費支出決算比2017年增加0.07 萬元,上升58.33%。主要是因按照相關規定接待的費用增加。

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;本年收入4,247.62萬元;本年支出4,247.62萬元,年末結轉和結余0 萬元。

                九、關於2018年度預算績效管理情ζ況的說明

                十、其他重要◥事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出10.87萬元,比2017增加38.80  萬元,增長49.70  %,主要是公車補助增加。

                    (二)政府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出總額15.20萬元,其中:政府采購貨物支出 14.63 萬元、政府采購工程支出0.34萬元、政府采購服務支出 0.23萬元。

                    (三)國有資產占用情況

                截至20181231,延吉市財政局共有車輛 6 輛,其中,副省級及以上領導幹部用車0輛、一般公務用車6(20175月已全部上交公車辦未做資產處置)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。

                三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和△公用支出。

                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部◎分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                 

                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及△印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護々費以及其他費用。